Форма входа

Каталог работ

Общая информация » Каталог » БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ » Разные курсовые - контрольные

Бухгалтерский учет (сквозная задача) – 8 вариант

Стоимость готовой работы: 1200 рублей



Бухгалтерский учет (сквозная задача) – 8 вариант - Артикул: ID-201602112255


Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp 79264944574

11.02.2016

Бухгалтерский учет (сквозная задача) – 8 вариант

Ведомость остатков по счетам на 1декабря 2005г.

№ счета

Наименование счета

 

Дебет

Кредит

01

Основные средства

 

179507,25

 

02

Амортизация ОС

 

0

81137,277

04

НМА

 

2154,087

0

05

Амортизация НМА

 

0

538,52175

07

Оборудование к установке

 

25131,015

0

10

Материалы

 

91907,712

0

19

НДС по приобретенным цен.

 

5744,232

0

20

Основное прозводство

 

930533,27

0

23

Вспомогательное производство

 

314460,8

0

43

Готовая продукция

 

341063,78

0

50

Касса

 

21540,87

0

51

Расчетные счета

 

1884826,1

0

60

Расч.с поставщ.и подрядчик.

 

0

0

67

Расч.по долгосрочн.кредитам

 

0

149260,278

68/1

Расч.по налогам и сборам

 

0

23423,9011

69/1

Расч.по соц.страхованию

 

0

37804,2269

69/2

Расч.по пенсион.обеспечению

 

0

250735,727

69/3

Расч.по ОМС

 

0

35524,4848

70

Расч.с перс.по оплате труда

 

0

92553,9381

71

Расч.с подотчетными лицами

 

37359,049

0

76

Расч.с разными деб-ми и кр-ми

 

0

0

80

Уставный капитал

 

0

1795072,5

82

Резервный капитал

 

0

800602,335

83

Добавочный капитал

 

0

235115,006

86

Целевое финансирование

 

0

125116,553

96

Резервы предстоящих расход.

 

0

69490,8466

97

Расходы будущих периодов

 

34557,3

0

98

Доходы будущих периодов

 

0

172409,892

 

Итого

 

3868785,5

3868785,49

 

 

Операции за декабрь

 

№ п/п

Документ и содержание операции

Сумма

 
 

1

Акт приемки-передачи ОС. Поступление оборудования, требующего монтажа

22976,928

 

1.1

НДС

3505,05856

 

2

Акт приемки-передачи ОС. Оборудование сдано в монтаж

0

 

3

Монтаж и установка оборудования

0

 

3.1

Расчет бухг. ЗП рабочим монтажа

1263,73104

 

3.2

Начислен ЕСН, 26%, в т.ч.

0

 

 

в ФСС

0

 

 

в ПФ

0

 

 

в ФОМС

0

 

3.3

Требование-накладная. Израсходованы материалы на монтаж

90,471654

 

4

Выписка банка, Оплачено оборудование

26481,9866

 

5

Акт приемки-передачи ОС. Оборудование сдано в эксплуатацию

0

 

6

НДС к возмещению из бюджета

3505,05856

 

7

Выписка банка. Оплачена вся задолженность с расч. счета

0

 

7.1

ФСС

0

 

7.2

Пенс. Фонду

0

 

7.3

ФОМС

0

 

7.4

НДС

0

 

8

Выписка банка

0

 

8.1

Получен аванс от покупателей

16155,6525

 

8.1.1

 Начислен НДС с аванса

0

 

8.2

Объявление на взнос наличными. Сданы деньги в банк

17950,725

 

8.3

Получен штраф за несвоевременную поставку материалов

201,04812

 

8.3.1

в т.ч. НДС

0

 

9

Расходный кассовый ордер Выдано на хозяйственные нужды под отчет

1615,56525

 

10

Авансовый отчет №1 Оприходованы канц.товары

1301,42756

 

11

Приходный кассовый ордер. Внесен остаток неиспользованного аванса.

0

 

12

Платежное требование, счет-фактура. Приобретены материалы

56867,8968

 

12.1

НДС к возмещению из бюджета

10236,2214

 

13

Материалы оплачены с расч.счета

0

 

13,1

НДС принят к вычету

0

 

14

Выписка банка. Перечислена часть кредита

53852,175

 

15

Перечислены проценты по кредиту

538,52175

 

16

Покупка акций по номинальной стоимости

35901,45

 

17

Продажа акций

0

 

17.1

Отражена задолженность покупателя

55647,2475

 

17.2

Списание покупной стоимости

0

 

18

Получены деньги от покупателя

0

 

19

Отпущены материалы на производство

0

 

19.1

В цех основного производства

86163,48

 

19.2

На производственные нужды вспомогательного (бензин трансп цеху)

5385,2175

 

20

Получены счета за услуги сязи

942,413063

 

20.1

НДС к возмещению из бюджета

169,813859

 

20.2

Оплачены счета

0

 

20.3

НДС принят к вычету

0

 

21

Выявлен брак детали

163,710612

 

21.1

Возвратные отходы -10% суммы брака

0

 

21.2

Сумма брака, причитающаяся на виновное лицо

0

 

21.3

Удержано с виновного лица

0

 

22

Перечислено в резерв предстоящих расходов 1/12 годовой суммы

0

 

22,1

Списаны материалы на ремонт

359,0145

 

23

Включена в затраты 1/3 кварт.суммы ар.платы

0

 

24

Авансовый отчет Списаны командир.расходы

23335,9425

 

25

Начислена амортизация ОС

0

 

25.1

основного цеха

5385,2175

 

25.2

транспортного цеха

1292,4522

 

25.3

управления пред.

879,585525

 

26

Начислена амортизация НМА

203,561222

 

27

Акт на списание ОС. Демонтаж морально-устар. станка Первоначальная стоимость 12000, износ 9250. СПИ 5лет, фактич. 3года

0

 

27.1

Оприходован металлолом

71,8029

 

27.2

Списан износ

0

 

27.3

Списана остаточн. Стоимость

0

 

27.4

Отражен отложенный налоговый актив

0

 

28

Продажа груз. автомобиля за    87 000, первоначальная стоимость 11500, износ 10300

0

 

28,1

Задолженность покупателя

0

 

28.2

Оплата

0

 

28.3

Начислен НДС

0

 

28.4

Списан износ

0

 

28.5

Списана остаточн. Стоимость

0

 

29

Предоставлен займ др.предприятию

0

 

29.1

Перечислены деньги

19386,783

 

29.2

начислены % за декабрь

897,53625

 

29.3

получены %

0

 

30

Начисление ЗП

0

 

30.1

Производственным рабочим осн.цеха

203848,433

 

30.2

Рабочим транспортного цеха

19431,6598

 

30.3

Рук-лям, специалистам, служащим осн.цеха

12924,522

 

30.4

Рук-лям, специалистам, служащим управления предпр.

7108,4871

 

31

Начислен ЕСН на ЗП рабочим осн.пр-ва

0

 

31.1

ФСС

0

 

31.2

ПФ

0

 

31.3

ФОМС

0

 

32

Начислен ЕСН на ЗП трансп.цеха

0

 

32.1

ФСС

0

 

32.2

ПФ

0

 

32.3

ФОМС

0

 

33

Начислен ЕСН производств.персоналу

0

 

33.1

ФСС

0

 

33.2

ПФ

0

 

33.3

ФОМС

0

 

34

Начислен ЕСН на ЗП администрации

0

 

34.1

ФСС

0

 

34.2

ПФ

0

 

34.3

ФОМС

0

 

35

Отражение результатов инвентаризации:

0

 

35.1

Выявлены излишки денежных средств в кассе

35,90145

 

35.2

Выявлена недостача материалов

71,8029

 

35.3

Компенсация недостачи за счет кладовщика

17,950725

 

35.4

Списание оставшейся суммы недостачи на финансовые результаты

0

 

36

Начислены пособия по врем.нетрудосп.

287,2116

 

37

Удержан НДФЛ с суммы ЗП и пособий

0

 

38

Оплата санаторных путевок

0

 

38.1

Перечислены деньги за путевки

13283,5365

 

38.2

Оприходованы путевки

0

 

38.3

Выданы путевки работникам

0

 

38.4

Путевки оплачены за счет ФСС

0

 

39.1

Начислена премия ха проведение культурно-массовых мероприятий

1292,4522

 

39.2

Удержаны профсоюзные взносы 1%ЗП

0

 

40

Начислен транспортный налог

271,055948

 

41

Получены счета поставщиков за производственные услуги

0

 

41.1

На  затраты основного цеха

56927,1342

 

41.2

На произв. нужды вспом.цеха

1615,56525

 

41.3

На общепроизводственные затраты

278,954267

 

41.4

НДС общий

0

 

42

Услуги трансп.цеха стор.орг-ям

0

 

42.1

Расходы тран.цеха по оказанию услуг

16438,9149

 

42.2

Оплачены счета

28143,1467

 

42.3

Отражена выручка

0

 

42.4

Начислен НДС

0

 

43

Списание косвенных расходов

 

 

43.1

Включ.в с/с расходов вспом.пр-ва

 

 

43.2

Включ.в с/с общепроизв.расходов

0

 

43.3

Включение в с/с общехоз. расходов

0

 

44

Оприходование готовой продукции на склад по факт.с/с

1005434,47

 

45

Отгружена продукция в счет аванса

32311,305

 

46

Начислен НДС

0

 

47

Зачтен НДС с аванса

0

 

48

Зачтен аванс

0

 

49

Оплачена продукция покупателем

0

 

50

Выплата ЗП за ноябрь

0

 

50.1

Денежный чек, приходный кассовый ордер. Получ. деньги для выплаты ЗП

92553,9381

 

50.2

Выдача ЗП

88173,9612

 

50,3

Депонирована ЗП

4379,9769

 

51

Платежные требования. Предъявлены счета покупателям за отгруженную прод

2168537,33

 

52

Начислен НДС

0

 

53

Выписка банка. Оплачены счета

0

 

54

Расходы на продажу

0

 

54.1

Счет за рекламу продукции

5600,6262

 

54.2

Счет за доставку сторонней орг-ей

1077,0435

 

54.3

НДС общий

1201,98055

 

54.4

Оплачены счета

0

 

54.5

Списаны расходы по продаже

0

 

54.6

НДС принят к вычету

0

 

55

Спис-ся факт.произв.с/с отгруженной продукции

1005240,6

 

56

Выявляется результат от продажи

0

 

57

Начисление налога на имущество

1974,57975

 

58

В результате наводнения уничтожены материалы

825,73335

 

59

Начислен штраф за несвоевременную подачу декларации по трансп.налогу

43,08174

 

60

Сальдо прочих доходов и расходов

 

 

61

Начислен налог на прибыль:

 

 

61.1

Условный расход по налогу на прибыль

 

 

61.2

Постоянное налоговое обязательство

 

 

62

Реформация баланса 31 декабря

 

 

62.1

Закрытие субсчетов к сч.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.2

Закрытие субсчетов к сч.91

 

 

 

 

 

 

62.3

Закрытие сч.99. Списание чистой (нераспределенной) прибыли

 

 
 



Нужно решение этой работы, пиши в WhatsApp 79264944574
UNO: ID-201602112255
Категория: Разные курсовые - контрольные Стоимость работы: 1200 Артикул - ID-201602112255
Просмотров: 584 | Теги: бухгалтерский учет, сквозная задача
*Стоимость готовой работы: 1200 рублей

Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp

*Срок обработки заказа от 15 минут до 3-х часов
Поиск по сайту
Оформить заказ
Copyright MyCorp © 2024