Форма входа

Каталог работ

Общая информация » Каталог » БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ » Разные курсовые - контрольные

Бухгалтерский учет (сквозная задача) – 7 вариант

Стоимость готовой работы: 1200 рублей



Бухгалтерский учет (сквозная задача) – 7 вариант - Артикул: ID-201602112255


Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp 79264944574

11.02.2016

Бухгалтерский учет (сквозная задача) – 7 вариант

Ведомость остатков по счетам на 1декабря 2005г.

№ счета

Наименование счета

 

Дебет

Кредит

01

Основные средства

 

359014,5

 

02

Амортизация ОС

 

0

162274,554

04

НМА

 

4308,174

0

05

Амортизация НМА

 

0

1077,0435

07

Оборудование к установке

 

50262,03

0

10

Материалы

 

183815,42

0

19

НДС по приобретенным цен.

 

11488,464

0

20

Основное прозводство

 

1861066,5

0

23

Вспомогательное производство

 

628921,6

0

43

Готовая продукция

 

682127,55

0

50

Касса

 

43081,74

0

51

Расчетные счета

 

3769652,3

0

60

Расч.с поставщ.и подрядчик.

 

0

0

67

Расч.по долгосрочн.кредитам

 

0

298520,557

68/1

Расч.по налогам и сборам

 

0

46847,8021

69/1

Расч.по соц.страхованию

 

0

75608,4537

69/2

Расч.по пенсион.обеспечению

 

0

501471,454

69/3

Расч.по ОМС

 

0

71048,9696

70

Расч.с перс.по оплате труда

 

0

185107,876

71

Расч.с подотчетными лицами

 

74718,098

0

76

Расч.с разными деб-ми и кр-ми

 

0

0

80

Уставный капитал

 

0

3590145

82

Резервный капитал

 

0

1601204,67

83

Добавочный капитал

 

0

470230,012

86

Целевое финансирование

 

0

250233,107

96

Резервы предстоящих расход.

 

0

138981,693

97

Расходы будущих периодов

 

69114,599

0

98

Доходы будущих периодов

 

0

344819,785

 

Итого

 

7737571

7737570,98

 

 

Операции за декабрь

 

№ п/п

Документ и содержание операции

Сумма

 
 

1

Акт приемки-передачи ОС. Поступление оборудования, требующего монтажа

45953,856

 

1.1

НДС

7010,11713

 

2

Акт приемки-передачи ОС. Оборудование сдано в монтаж

0

 

3

Монтаж и установка оборудования

0

 

3.1

Расчет бухг. ЗП рабочим монтажа

2527,46208

 

3.2

Начислен ЕСН, 26%, в т.ч.

0

 

 

в ФСС

0

 

 

в ПФ

0

 

 

в ФОМС

0

 

3.3

Требование-накладная. Израсходованы материалы на монтаж

180,943308

 

4

Выписка банка, Оплачено оборудование

52963,9731

 

5

Акт приемки-передачи ОС. Оборудование сдано в эксплуатацию

0

 

6

НДС к возмещению из бюджета

7010,11713

 

7

Выписка банка. Оплачена вся задолженность с расч. счета

0

 

7.1

ФСС

0

 

7.2

Пенс. Фонду

0

 

7.3

ФОМС

0

 

7.4

НДС

0

 

8

Выписка банка

0

 

8.1

Получен аванс от покупателей

32311,305

 

8.1.1

 Начислен НДС с аванса

0

 

8.2

Объявление на взнос наличными. Сданы деньги в банк

35901,45

 

8.3

Получен штраф за несвоевременную поставку материалов

402,09624

 

8.3.1

в т.ч. НДС

0

 

9

Расходный кассовый ордер Выдано на хозяйственные нужды под отчет

3231,1305

 

10

Авансовый отчет №1 Оприходованы канц.товары

2602,85513

 

11

Приходный кассовый ордер. Внесен остаток неиспользованного аванса.

0

 

12

Платежное требование, счет-фактура. Приобретены материалы

113735,794

 

12.1

НДС к возмещению из бюджета

20472,4428

 

13

Материалы оплачены с расч.счета

0

 

13,1

НДС принят к вычету

0

 

14

Выписка банка. Перечислена часть кредита

107704,35

 

15

Перечислены проценты по кредиту

1077,0435

 

16

Покупка акций по номинальной стоимости

71802,9

 

17

Продажа акций

0

 

17.1

Отражена задолженность покупателя

111294,495

 

17.2

Списание покупной стоимости

0

 

18

Получены деньги от покупателя

0

 

19

Отпущены материалы на производство

0

 

19.1

В цех основного производства

172326,96

 

19.2

На производственные нужды вспомогательного (бензин трансп цеху)

10770,435

 

20

Получены счета за услуги сязи

1884,82613

 

20.1

НДС к возмещению из бюджета

339,627717

 

20.2

Оплачены счета

0

 

20.3

НДС принят к вычету

0

 

21

Выявлен брак детали

327,421224

 

21.1

Возвратные отходы -10% суммы брака

0

 

21.2

Сумма брака, причитающаяся на виновное лицо

0

 

21.3

Удержано с виновного лица

0

 

22

Перечислено в резерв предстоящих расходов 1/12 годовой суммы

0

 

22,1

Списаны материалы на ремонт

718,029

 

23

Включена в затраты 1/3 кварт.суммы ар.платы

0

 

24

Авансовый отчет Списаны командир.расходы

46671,885

 

25

Начислена амортизация ОС

0

 

25.1

основного цеха

10770,435

 

25.2

транспортного цеха

2584,9044

 

25.3

управления пред.

1759,17105

 

26

Начислена амортизация НМА

407,122443

 

27

Акт на списание ОС. Демонтаж морально-устар. станка Первоначальная стоимость 12000, износ 9250. СПИ 5лет, фактич. 3года

0

 

27.1

Оприходован металлолом

143,6058

 

27.2

Списан износ

0

 

27.3

Списана остаточн. Стоимость

0

 

27.4

Отражен отложенный налоговый актив

0

 

28

Продажа груз. автомобиля за    87 000, первоначальная стоимость 115000, износ 103000

0

 

28,1

Задолженность покупателя

0

 

28.2

Оплата

0

 

28.3

Начислен НДС

0

 

28.4

Списан износ

0

 

28.5

Списана остаточн. Стоимость

0

 

29

Предоставлен займ др.предприятию

0

 

29.1

Перечислены деньги

38773,566

 

29.2

начислены % за декабрь

1795,0725

 

29.3

получены %

0

 

30

Начисление ЗП

0

 

30.1

Производственным рабочим осн.цеха

407696,866

 

30.2

Рабочим транспортного цеха

38863,3196

 

30.3

Рук-лям, специалистам, служащим осн.цеха

25849,044

 

30.4

Рук-лям, специалистам, служащим управления предпр.

14216,9742

 

31

Начислен ЕСН на ЗП рабочим осн.пр-ва

0

 

31.1

ФСС

0

 

31.2

ПФ

0

 

31.3

ФОМС

0

 

32

Начислен ЕСН на ЗП трансп.цеха

0

 

32.1

ФСС

0

 

32.2

ПФ

0

 

32.3

ФОМС

0

 

33

Начислен ЕСН производств.персоналу

0

 

33.1

ФСС

0

 

33.2

ПФ

0

 

33.3

ФОМС

0

 

34

Начислен ЕСН на ЗП администрации

0

 

34.1

ФСС

0

 

34.2

ПФ

0

 

34.3

ФОМС

0

 

35

Отражение результатов инвентаризации:

0

 

35.1

Выявлены излишки денежных средств в кассе

71,8029

 

35.2

Выявлена недостача материалов

143,6058

 

35.3

Компенсация недостачи за счет кладовщика

35,90145

 

35.4

Списание оставшейся суммы недостачи на финансовые результаты

0

 

36

Начислены пособия по врем.нетрудосп.

574,4232

 

37

Удержан НДФЛ с суммы ЗП и пособий

0

 

38

Оплата санаторных путевок

0

 

38.1

Перечислены деньги за путевки

26567,073

 

38.2

Оприходованы путевки

0

 

38.3

Выданы путевки работникам

0

 

38.4

Путевки оплачены за счет ФСС

0

 

39.1

Начислена премия ха проведение культурно-массовых мероприятий

2584,9044

 

39.2

Удержаны профсоюзные взносы 1%ЗП

0

 

40

Начислен транспортный налог

542,111895

 

41

Получены счета поставщиков за производственные услуги

0

 

41.1

На  затраты основного цеха

113854,268

 

41.2

На произв. нужды вспом.цеха

3231,1305

 

41.3

На общепроизводственные затраты

557,908533

 

41.4

НДС общий

0

 

42

Услуги трансп.цеха стор.орг-ям

0

 

42.1

Расходы тран.цеха по оказанию услуг

32877,8299

 

42.2

Оплачены счета

56286,2933

 

42.3

Отражена выручка

0

 

42.4

Начислен НДС

0

 

43

Списание косвенных расходов

 

 

43.1

Включ.в с/с расходов вспом.пр-ва

 

 

43.2

Включ.в с/с общепроизв.расходов

0

 

43.3

Включение в с/с общехоз. расходов

0

 

44

Оприходование готовой продукции на склад по факт.с/с

2010868,94

 

45

Отгружена продукция в счет аванса

64622,61

 

46

Начислен НДС

0

 

47

Зачтен НДС с аванса

0

 

48

Зачтен аванс

0

 

49

Оплачена продукция покупателем

0

 

50

Выплата ЗП за ноябрь

0

 

50.1

Денежный чек, приходный кассовый ордер. Получ. деньги для выплаты ЗП

185107,876

 

50.2

Выдача ЗП

176347,922

 

50,3

Депонирована ЗП

8759,9538

 

51

Платежные требования. Предъявлены счета покупателям за отгруженную прод

4337074,67

 

52

Начислен НДС

0

 

53

Выписка банка. Оплачены счета

0

 

54

Расходы на продажу

0

 

54.1

Счет за рекламу продукции

11201,2524

 

54.2

Счет за доставку сторонней орг-ей

2154,087

 

54.3

НДС общий

2403,96109

 

54.4

Оплачены счета

0

 

54.5

Списаны расходы по продаже

0

 

54.6

НДС принят к вычету

0

 

55

Спис-ся факт.произв.с/с отгруженной продукции

2010481,2

 

56

Выявляется результат от продажи

0

 

57

Начисление налога на имущество

3949,1595

 

58

В результате наводнения уничтожены материалы

1651,4667

 

59

Начислен штраф за несвоевременную подачу декларации по трансп.налогу

86,16348

 

60

Сальдо прочих доходов и расходов

 

 

61

Начислен налог на прибыль:

 

 

61.1

Условный расход по налогу на прибыль

 

 

61.2

Постоянное налоговое обязательство

 

 

62

Реформация баланса 31 декабря

 

 

62.1

Закрытие субсчетов к сч.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.2

Закрытие субсчетов к сч.91

 

 

 

 

 

 

62.3

Закрытие сч.99. Списание чистой (нераспределенной) прибыли

 

 
 



Нужно решение этой работы, пиши в WhatsApp 79264944574
UNO: ID-201602112255
Категория: Разные курсовые - контрольные Стоимость работы: 1200 Артикул - ID-201602112255
Просмотров: 536 | Теги: бухгалтерский учет, сквозная задача
*Стоимость готовой работы: 1200 рублей

Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp

*Срок обработки заказа от 15 минут до 3-х часов
Поиск по сайту
Оформить заказ
Copyright MyCorp © 2024